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什么是ISO14001認(rèn)證?ISO14000認(rèn)證常見問題

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產(chǎn)品價(jià)格: /人民幣 
最后更新: 2020-06-22 13:47:56
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    產(chǎn)品詳細(xì)說明

    ISO 14001是環(huán)境管理體系認(rèn)證的代號(hào)。

        ISO 14000是一個(gè)環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn),共有 100 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。ISO 從 1996 年以來,已正式頒布六個(gè)標(biāo)準(zhǔn),分別是:

      ISO 14001 - 環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南

      ISO 14004 - 環(huán)境管理體系-原理、體系和支撐技術(shù)通用指南

      ISO 14010 - 環(huán)境審核指南-通用指南

      ISO 14011 - 環(huán)境管理審核-審核程式-環(huán)境管理體系審核

      ISO 14012 - 環(huán)境管理審核指南-環(huán)境管理審核員的資格要求

      ISO 14040 - 生命周期評估-原則和框架

      其中ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn):包括環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素評價(jià)與控制,適用環(huán)境法律、法規(guī)的識(shí)別、獲取和遵循,環(huán)境方針和目標(biāo)的制定和實(shí)施,以期達(dá)到污染預(yù)防、節(jié)能降耗、提高資源利用率,最終達(dá)到環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)的目的。


    ISO14000認(rèn)證常見問題:

    1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料:

      1)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)——有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)提供的評估報(bào)告

      2)環(huán)境影響報(bào)告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)

      3)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”驗(yàn)收——環(huán)保局驗(yàn)收

      4)消防驗(yàn)收報(bào)告——消防部門驗(yàn)收

    2、環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)與更新:

      1)環(huán)境因素識(shí)別不齊全,主要存在以下幾種情況:

      a、未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識(shí)別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識(shí)別;

      b、未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識(shí)別,識(shí)別環(huán)境因素沒有順序,最易導(dǎo)致缺漏;

      c、未考慮到過去發(fā)生過的、將來計(jì)劃的因素,如:公司擬擴(kuò)建新廠房,對于擴(kuò)建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識(shí)別;

      d、未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識(shí)別,如:產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中材料的選用,產(chǎn)品報(bào)廢后的回收處置。

      2)環(huán)境因素評價(jià)不合理,對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。

      3)環(huán)境因素未及時(shí)更新,如:

      a、產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;

      b、產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化,未及時(shí)對環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;

      c、國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時(shí)對環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;

      d、廠房遷移到新址,未及時(shí)地環(huán)境因素重新識(shí)別、更新。

    3、重要環(huán)境因素的控制策劃:

      1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;

      2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定,如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。

    4、法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、評審

      1)法律法規(guī)及其他要求識(shí)別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識(shí)別到位;

      2)對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評審,未能識(shí)別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;

      3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;

      4)未及時(shí)對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時(shí)重新識(shí)別、收集、評審。

    5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案:

      1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo);

      2)對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo),部分指標(biāo)無法測量;

      3)對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案,管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;

      4)未能根據(jù)管理方案的實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進(jìn)行修訂。

    6、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源:

      1)對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;

      2)對關(guān)鍵崗位(如:化驗(yàn)員、機(jī)修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;

      3)環(huán)保設(shè)施的投入不足,如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。

    7、能力、培訓(xùn)和意識(shí)(人力資源管理):

      1)關(guān)鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會(huì)用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測試,對其他指標(biāo)的化驗(yàn)不具備能力;

      2)全員環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)不足,或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評價(jià);

      3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。

    8、信息交流:

      1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;

      2)未建立外部信息交流的渠道,如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時(shí),沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;

      3)對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時(shí)進(jìn)行處理,處理后未及時(shí)對相關(guān)方進(jìn)行回復(fù);

      4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流,如內(nèi)部宣傳、講座、會(huì)議等。

    9、文件控制:

      1)文件未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關(guān)鍵崗位處;

      2)文件的適宜性未及時(shí)進(jìn)行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時(shí)對相關(guān)文件進(jìn)行適宜性評審,未及時(shí)進(jìn)行必要的更新;

      3)文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對英文的識(shí)別能力不足。

    10、運(yùn)行控制:

      1)運(yùn)行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標(biāo)準(zhǔn),何時(shí)段,何級(jí)別標(biāo)準(zhǔn);

      2)未能將運(yùn)行控制的要求通報(bào)至供方,如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;

      3)現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)行控制主要存在的缺失:

      a、垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險(xiǎn)廢物混放的現(xiàn)象;

      b、現(xiàn)場由于機(jī)械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時(shí)清理、糾正;

      c、環(huán)保設(shè)施未能提供維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù);

      d、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運(yùn)行,或有運(yùn)行,但排氣口處的凈化池?zé)o水;

      e、化學(xué)品使用、儲(chǔ)存現(xiàn)場未配備MSDS資料;

      f、產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進(jìn)行收集,到處飄灑,也未及時(shí)清理;

      g、易燃易爆品與其他易燃物混放,危險(xiǎn)品未設(shè)獨(dú)立空間存放;

      h、污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時(shí)間、劑量;

      i、廢油、廢液以及其他危險(xiǎn)廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄,最終處理無危險(xiǎn)廢物處理聯(lián)單(危險(xiǎn)廢物的處理必須由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理,處理時(shí)開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。

    11、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng):

      1)未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃,通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;

      2)有制定應(yīng)急計(jì)劃/預(yù)案,但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練;

      3)有進(jìn)行應(yīng)急演練,但對演練的效果、應(yīng)急程序進(jìn)行評價(jià);

      4)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后,未對應(yīng)急程序進(jìn)行評審,未及時(shí)對應(yīng)急程序進(jìn)行修訂。

    12、監(jiān)測和測量:

      1)對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和測量的項(xiàng)目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;

      2)未對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測和測量;

      3)未能提供對日常運(yùn)行管理過程的監(jiān)控記錄;

      4)未定期進(jìn)行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應(yīng)進(jìn)行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行;

      5)自有監(jiān)測設(shè)備未定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗(yàn)設(shè)備等;

      6)污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗(yàn)的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。

    13、合規(guī)性評價(jià):

      1)未形成“合規(guī)性評價(jià)控制程序”;

      2)未能提供合規(guī)性評價(jià)的證據(jù),至少一年一次;

      3)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價(jià),但對其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評價(jià);

      4)合規(guī)性評價(jià)未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。

    14、不符合、糾正措施和預(yù)防措施:

      1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時(shí),未及時(shí)進(jìn)行處理(糾正);

      2)未識(shí)別采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī);

      3)對不符合未進(jìn)行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達(dá)到再發(fā)防止的目的;

      4)對潛在不符合未進(jìn)行原因分析,預(yù)防措施不適宜,未能達(dá)到防止發(fā)生的目的;

      5)未對糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)。

    15、內(nèi)部審核:

      1)未對年度內(nèi)部審核進(jìn)行策劃,如在文件中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計(jì)劃;

      2)內(nèi)審計(jì)劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;

      3)內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;

      4)內(nèi)審計(jì)劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;

      5)內(nèi)審不符合報(bào)告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;

      6)對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實(shí)施效果未進(jìn)行驗(yàn)證、評價(jià);

      7)未形成內(nèi)審報(bào)告;

      8)有內(nèi)審報(bào)告,但對體系運(yùn)行情況的評價(jià)僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對于實(shí)現(xiàn)的環(huán)境績效未進(jìn)行評價(jià)。

    16、記錄控制:

      1)記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;

      2)記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;

      3)記錄保管不當(dāng),發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。

    17、管理評審

      1)管理評審計(jì)劃中評審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實(shí)施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;

      2)管理評審輸入信息不足,缺乏相關(guān)資料/證據(jù);

      3)管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng);

      4)管理評審報(bào)告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果;

      5)管理評審決議事項(xiàng)未明確職責(zé)、分工、時(shí)限要求;

      6)管理評審后續(xù)措施的實(shí)施情況無記錄,無效果驗(yàn)證。



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